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平成27年度上期の財政状況を公表します


平成27年度上期の財政状況を公表します
(2015年11月30日更新)

 伊万里市の平成27年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において239億6,013万円、特別会計で190億4,678万円、合計430億691万円となります。
 平成27年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計


1.歳入

 予算現額239億6,013万円のうち市税等の自主財源は91億7,561万円(構成比38.3%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は 147億8,452万円(61.7%)で、昨年の同期と比較すると自主財源で1.8%の増、依存財源で4.4%の増となっています。
 収入済額は、予算規模の43.6%にあたる104億5,358万円で、その主なものは、市税34億5,023万円、地方交付税31億8,197万円、国県支出金17億9,405万円です。

2.歳出

 予算現額239億6,013万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が156億3,214万円で全体の65.3%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億9,903万円で7.1%、公債費などのその他の経費は、66億2,896万円で27.6%となっています。
 上半期における支出済額は、100億4,377万円で予算規模の41.9%に当たり、昨年同期と比較して1.4%の減となっています。
 一方、目的別にみると予算規模は総務費38億7,899万円(構成比16.3%)、民生費93億4,922万円(39.0%)、土木費17億3,646万円(7.2%)、衛生費17億548万円(7.1%)、教育費21億4,113万円(8.9%)、公債費22億2,941万円(9.3%)などとなっています。



〔2〕特別会計


   国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額190億4,677万円となり、支出済額は81億2,692万円で執行率は42.7%です。


1.平成27年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)


(歳入)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続逓次繰越で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

9,175,505

38.3%

4,707,658

51.3%

 (1)市税

6,259,660

26.1%

3,450,230

55.1%

 (2)分担金及び負担金

(       1,165)
484,359

(      0.2%)
2.0%

(       1,020)
191,157

(   87.6%)
39.5%

 (3)使用料及び手数料

333,570

1.4%

167,056

50.1%

 (4)財産収入

12,801

0.1%

12,416

97.0%

 (5)寄附金

469,224

2.0%

395,315

84.2%

 (6)繰入金

672,805

2.8%

0

0.0%

 (7)繰越金

< 11,450>( 14,572)
413,206

<2.1%>
(3.1%)1.7%

<11,450>
(14,572)
413,206

<100.0%>
(100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

529,980

2.2%

 78,278

14.8%

2.依存財源

14,784,524

61.7%

5,745,918

 38.9%

 (1)地方譲与税

276,196

 1.2%

88,997

 32.2%

 (2)自動車取得税交付金

27,800

 0.1%

 12,586

45.3%

 (3)利子割交付金

8,170

0.0%

3,771

 46.2%

 (4)配当割交付金

13,640

 0.1%

3,145

 23.1%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

1,800

 0.0%

 0

 0.0%

 (6)地方消費税交付金

897,146

 3.7%

632,669

70.5%

 (7)地方特例交付金

22,089

0.1%

22,089

100.0%

 (8)地方交付税

5,092,388

21.2%

3,181,965

62.5%

 (9)交通安全対策特別交付金

12,563

 0.1%

6,650

 52.9%

 (10)国庫支出金

<368,613>
(186,303)
3,701,061

<49.9%>
(64.5%)
15.4%

<   0>
(151,893)
1,409,586

<0.0%>
(81.5%)
38.1%

 (11)県支出金

(39,034)
2,049,566

(8.3%)
8.6%

(1,193)
 384,460

 (3.1%)
18.8%

 (12)市債

<359,800>
(47,300)
2,682,105

<64.5%>
(10.1%)
11.2%

<   0>
(200)
0

<0.0%>
(0.4%)
0.0%

歳入合計

<739,863>
(288,374)
23,960,129

<100.0%>
(100.0%)
100.0%

< 11,450>
(168,879)
10,453,576

<1.5%>
(58.6%)
43.6%


(歳出)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続逓次繰越で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

302,108

1.3%

158,049

52.3%

2.総務費

( 16,751)
3,878,990

(5.8%)
16.3%

 (10,690)
1,129,278

(63.8%)
29.1%

3.民生費

(5,132)
9,349,219

(1.8%)
39.0%

(1,250)
4,272,259

(24.4%)
45.7%

4.衛生費

(1,330)
1,705,476

(0.5%)
7.1%

(380)
766,733

(28.6%)
45.0%

5.労働費

70,920

0.3%

70,820

 99.9%

6.農林水産業費

(26,414)
899,508

(9.2%)
3.8%

(20,818)
211,361

(78.8%)
23.5%

7.商工費

(126,133)485,932

(43.6%)2.0%

(108,676) 316,978

(86.2%)65.2%

8.土木費

<739,863>
(81,637)
1,736,459

<100.0%>
(28.3%)
7.2%

<359,395>
(26,601)
651,048

<48.6%>
(32.6%)
37.5%

9.消防費

883,549

  3.7%

 603,933

   68.4%

10.教育費

(14,647)
2,141,130

( 5.1%)
8.9%

( 5,168)
769,088

( 35.3%)
35.9%

11.災害復旧費

(16,329)
80,729

(5.7%)
0.3%

(13,222)
5,698

(81.0%)
7.1%

12.公債費

2,229,409

9.3%

1,088,522

48.8%

13.諸支出金

166,700

0.7%

0

0.0%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0.0%

歳出合計

<739,863>
(288,373)
23,960,129

<100.0%>
(100.0%)
100.0%

<359,395>
(186,805)
10,043,767

<48.6%>
(64.8%)
41.9%

2.平成27年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

9,087,586

3,610,187

39.7%

9,087,586

4,166,235

45.8%

介護保険

6,131,723

2,858,396

46.6%

6,131,723

2,437,934

39.8%

立花台地開発事業

126,360

156,706

124.0%

126,360

5,394

4.3%

公共下水道事業

( 12,450)
2,169,806

( 650)
714,670

(5.2%)
32.9%

 

( 12,450)
2,169,806

 

(12,450)
1,011,241

(100.0%)
46.6%

農業集落排水事業

133,062

99,781

75.0%

133,062

62,168

46.7%

市営駐車場

29,183

23,510

80.6%

29,183

3,388

11.6%

後期高齢者医療

1,369,058

641,477

46.9%

1,369,058

440,566

32.2%

合計

(12,450)
19,046,778

( 650)
8,104,727

(5.2%)
42.6%

( 12,450)
19,046,778

(12,450)
8,126,926

(100.0%)
42.7%

3.平成27年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

15,112,241

516,117

15,632,142

65.3%

 人件費

3,924,734

△13,081

3,911,653

16.3%

 物件費

2,941,153

378,561

3,323,498

13.9%

 維持補修費

37,614

3,298

40,912

0.2%

 扶助費

5,891,286

△277

5,891,009

24.6%

 補助費等

2,317,454

147,616

2,465,070

10.3%

2.投資的経費

1,538,599

144,593

1,699,032

7.1%

 普通建設事業費

1,536,599

106,924

1,644,323

6.9%

 災害復旧事業費

2,000

37,669

54,709

0.2%

 失業対策事業費

0

0

0

0%

3.その他の経費

5,832,160

796,795

6,628,955

27.6%

 公債費

2,229,238

0

2,229,238

9.3%

 積立金

46,555

786,450

833,005

3.5%

  投資及び出資金

166,698

0

166,698

0.7%

  貸付金

313,000

0

313,000

1.3%

  繰出金

3,046,669

10,345

3,057,014

12.7%

 予備費

30,000

0

30,000

0.1%

合計

22,483,000

1,457,505

23,960,129

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先

26年度末現在高

27年度中借入額

27年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

21,145,462

200

962,638

20,183,022

61.7%

 財務省

8,587,269

200

378,962

8,208,507

25.1%

 地方公共団体金融機構

6,905,836

0

120,839

6,784,997

20.7%

 佐賀県

111,816

0

49

111,767

0.3%

 佐賀県市町村職員共済組合

0

0

0

0

0.0%

 佐賀県市町村振興協会

178,810

0

16,105

162,705

0.5%

 全国市有物件災害共済会

13,645

0

1,760

11,885

0.0%

 ゆうちょ銀行

1,030,779

0

65,431

965,348

3.0%

 佐賀銀行

0

0

0

0

0.0%

 西日本シティ銀行

30,334

0

2,451

27,883

0.1%

 親和銀行

1,083,053

0

101,510

981,543

3.0%

 信金中央金庫

0

0

0

0

0.0%

 伊万里信用金庫

667,760

0

97,015

570,744

1.7%

 かんぽ生命

2,394,192

0

2,250,726

6.9%

 日本生命

0

0

0

0

0.0%

 住友生命

0

0

0

0

0.0%

 明治安田生命

0

0

0

0

0.0%

 伊万里市農協

141,968

0

34,472

106,917

0.3%

2.特別会計

13,212,947

0

690,863

12,522,084

38.3%

 (公共下水道)財務省

4,911,475

0

225,829

4,685,646

14.3%

 (〃)地方公共団体金融機構

1,092,373

0

68,296

1,024,076

3.1%

 (〃)かんぽ生命

1,929,902

0

59,610

1,870,292

5.7%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 (〃)西日本シティ銀行

448,947

 0

36,303

412,644

1.3%

 (〃)親和銀行

1,510,454

0

118,194

1,392,261

4.3%

 佐賀共栄銀行

 602,200

 0

 0

 602,200

 1.8%

 (〃)伊万里信用金庫

1,420,177

0

106,142

1,314,035

4.0%

 (〃)伊万里市農協

125,893

0

31,052

94,842

0.3%

 (〃)佐賀西信用組合

103,453

0

12,618

90,835

0.3%

 (農業集落排水) 財務省

746,091

0

22,842

723,249

2.2%

 (〃)地方公共団体金融機構

293,982

0

9,977

284,004

0.9%

 (〃)佐賀共栄銀行

28,000

0

0

28,000

0.1%

合計

34,358,410

200

1,653,500

32,705,109

100.0%

5.財産の状況

内訳

26年度末残高

27年度中の増減

現在高

備考

土地

8,599,522平方メートル

 0平方メートル

 8,599,522平方メートル

             

建物

246,629平方メートル

0平方メートル

246,629平方メートル

 

有価証券・その他

146,166千円

0千円

146,166千円

 

基金

3,697,445千円

△2,141千円

3,695,304千円

 

重要備品

601個  

0個  

601個  

 

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

0千円

2.特別会計

1,421,518千円

 国民健康保険

921,518千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

0千円

 公共下水道事業

500,000千円

 農業集落排水事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円